岗位详情
Recruiting positions
内控专家
- 薪资范围:
- 年薪30-50万
- 工作经验:
- 3年以上
- 行业:
- 计算机软件
- 工作地点:
- 浙江
- 企业性质:
- 民营公司
- 企业规模:
- 10000人以上
岗位职责:
1. 可独立执行或带队开展财务内控审计项目(主要有募集资金审计、关联方资金占用、关联交易、对外投资等),承担审计项目的整体质量和进度;
2. 熟悉公司销售、供应链等业务流程,精通公司财务数据分析,财务审计同时能从财务数据、财务内控问题背后看到业务流程存在的风险漏洞,推动公司内部业务内控流程的改善;
3. 根据财务内控审计及业务领域的知识和技能,优化审计程序、方法及模板,并有效指导他人工作;
4. 根据审计基础理论与实务,以及自身对实际业务的认识,总结并编写具有借鉴价值的审计案例。
2. 熟悉公司销售、供应链等业务流程,精通公司财务数据分析,财务审计同时能从财务数据、财务内控问题背后看到业务流程存在的风险漏洞,推动公司内部业务内控流程的改善;
3. 根据财务内控审计及业务领域的知识和技能,优化审计程序、方法及模板,并有效指导他人工作;
4. 根据审计基础理论与实务,以及自身对实际业务的认识,总结并编写具有借鉴价值的审计案例。
岗位要求:
1. 财经、管理、法务等相关专业本科及以上学历;
2. 至少3年左右会计师事务所、中大型企业或专业机构审计或内控经验;
3. 了解财经法规等相关知识,熟悉募集资金、对外担保、对外投资等相关流程及管理规范;
4. 具有较强的逻辑思维能力、数据分析能力和文字功底;
5. 具有较强的组织、沟通和协调能力,良好的职业道德和团队协作精神;
6. 具有CPA、CIA、CISA证书者优先。
2. 至少3年左右会计师事务所、中大型企业或专业机构审计或内控经验;
3. 了解财经法规等相关知识,熟悉募集资金、对外担保、对外投资等相关流程及管理规范;
4. 具有较强的逻辑思维能力、数据分析能力和文字功底;
5. 具有较强的组织、沟通和协调能力,良好的职业道德和团队协作精神;
6. 具有CPA、CIA、CISA证书者优先。